• 我国的审计程序

    1.审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计三日前,向被审计单位送达审计通知书;遇有特殊情况,经本级人民政府批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计。 2.审计人员通过审查会计凭证、会计账簿、财务会计报告,查阅与审计...

  • 审计报告的要素

    审计报告应当包括下列要素:(1)标题;(2)收件人;(3)引言段;(4)管理层对财务报表的责任段;(5)注册会计师的责任段;(6)审计意见段;(7)注册会计师的签名和盖章;(8)会计师事务所的名称、地址及盖章;(9)报告日期。 标题 审计报告的标题应当统一规范为审计报告。 考...

  • 从杠杆原理看审计工作

    阿基米德有句名言:给我一个支点,我就能撬动整个地球。此话虽夸张,但其中蕴含的物理力学原理却在生活中广受运用是不争事实。它启示人们,找准支点,撬动杠杆,可以起到四两拨千斤的功效。 干好审计工作同样如此。这虽然头绪繁杂,仁者见仁,智者见智,各有...

  • 运输发票如何抵扣

    根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(中华人民共和国国务院令2008年第538号)规定:第八条纳税人购进货物或者接受应税劳务(以下简称购进货物或者应税劳务)支付或者负担的增值税额,为进项税额。 下列进项税额准予从销项税额中抵扣: 购进或者销售货物以...

  • 企业私设小金库的五大秘笈

    秘笈一:注册空壳关联公司 资金通过往来款挂账导到空壳关联公司,然后以各种名义取出现金到小金库。在挂账到一定金额和年限后,对给公司进行清算解散(这种公司都是亏损严重、资不抵债),随后拿着清算证明和原始单据,向税务部门申请其他应收款的税前核销。...

  • 上市公司内部审计转型的条件

    一、内部审计独立性与权威性 内部审计上述职能的实现必须基于内部审计地位的提高以及内部审计的权威性,只有这样才能使得内部审计发挥主动的评价、咨询等功能,在执行审计程序过程中不被外来的力量所胁迫。上市公司内部审计制度并未明确指出内部审计机构应该...

  • 高校物资采购的审计措施

    1. 招标文件确定过程中的审计 资产使用部门经学校物资采购招投标工作办同意后进行某项物资招标采购,审计部门按其职责权限适时介入,对资产与设备管理处拟订的招标文件进行审计,监督购置仪器设备的资金是否到位、是否纳入学校年度财务预算,并关注招标文件...

  • 内部审计的审计报告

    一、内部审计报告的含义 内部审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。 内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改...

  • 财政政策的稳定器作用

    财政政策的运行机制: 1.政府税收的自动变化 (1)当经济繁荣时,失业率下降,公司利润和个人收入增加,消费和投资也会增加,由于所得税的累进税制特点,收入越高,税率相应也就越高,所以,随着公司利润和个人收入的提高,政府的税收就会以更大的幅度增加,这...

  • 税务筹划切忌忽视机会成本

    在企业进行税务筹划的过程中,应切忌因筹划而放弃机会成本,这样企业只会得不偿失。 在此,笔者就5种常见情况进行分析。 公司外国投资所得延期纳税。由于国家税法规定,公司的国外所得只要留在国外不汇回,就可以暂不纳税,因此许多企业常常采用这种延期纳税...

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