• 审计结果需要有详情

    审计风暴年年有,所查出的违规使用资金动辄上亿,但在审计结果发布之后,相关后续却鲜有与闻。按照流于常规的说法,问题大多已经整改,起码也是正在整改中。至于所谓的整改究竟包裹了怎样的一些内容,为何诸多似曾相识的问题年年整改年年犯?审计风暴究竟是如...

  • 攀权--公务接待费超额

    某政府官员一个月仅吃喝就花费约206万元,一次政府接待午餐花费约3万元,两天两夜的行程消费不下十万元 从江苏的海门到广东的汕尾和东莞,皆因天价接待费而深陷接待门。 政府机关和部门为何在公务接待上出手阔绰,总不差钱,主因源于不差权。由于手中不差权...

  • 审计风暴刮出一堆“猛料”

    不审不知道,一审吓一跳。6月27日, 审计署审计长刘家义向全国人大报告了2011年度中央预算执行审计情况,问题层出不穷:16家债券发行企业信用评级资料弄虚作假,宝钢鞍钢武钢违规产能占总量17%,贷款问题资金近一半被挪用于房地产,地方违规用地达22.35万亩...

  • 企业50%的地下融资比例凸显

    国家审计署日前向全国人大常委会报告2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时指出,一些中小企业为缓解资金困难,参与 民间借贷 活动日益增多,审计调查的746家企业2011年底民间借贷余额134.85亿元,相当于其从银行等金融机构融资规模的50%。 抽查当...

  • 加大投融资平台公司审计力度

    为深入学习贯彻落实国发2号文件和贵阳市第九次党代会精神,贵阳市审计局以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,紧扣 一先二超一提升 奋斗目标,超前谋划,加强调研,认真总结和分析市属十二家国有投融资平台公司现状,精心制定审计工作方案,为深...

  • 审计署最新公告

    审计署昨日发布公告,公布了对包括 工商银行 [4.24 0.47%研报]、中信集团、招商局集团在内的央企2010年度资产负债损益审计结果。审计署发现,工商银行、 招商银行 [11.670.09%研报]、 中信银行 [4.24 0.00%研报]分别存在违规放贷、违规办理票据、少计固定资...

  • 业务循环中内部控制

    1.职责分工 (1)筹资、投资 决策和执行相互独立,防止舞弊发生; (2)筹资、投资 业务执行和记录相互独立,以相互牵制; (3)筹资、投资 业务执行与财会部门监督相互独立,防止资金管理失控; (4)财会部门内部对 资金收付、记录、复核相互独立,以保证...

  • 审计署首次单独公告

    谁来审计审计署?今天,审计署用今年的第31号公告来回应这一社会关切问题。31号公告是审计署预算使用情况的体检报告。 据介绍,从2011年起,审计署就尝试聘请外部特约审计员对审计署的预算使用情况进行检查。今年3月至5月,审计署继续委托监察部驻审计署监察...

  • 国家审计部门关注保障房

    对善于理财的老百姓来说,衣食住行等这些日常开销,多数人有个收支账本。今年花了多少钱,有哪些钱不该花的,又有哪些钱花的不是地方?而大到整个国家,每年在民生领域的投入,也是这样。 昨天,全国人大常委会第二十七次会议,听取了国务院关于2011年度中央...

  • 公司频繁更换审计机构加大了风险

    上市公司出于多种原因更换审计机构,如果是财务问题,则风险不容忽视。初步统计,今年以来,A股市场有超过60家公司更换了审计机构,其中有3家公司已被戴帽,2家公司今年刚刚上市。 具体来看,排除掉由于事务所合并,超过60家更换了审计机构的公司中,有3家已...

  • 首页
  • 上一页
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 下一页
  • 末页
  • 62616
客户服务
客服时间:
09:00-20:00(周一到周五)
10:00-19:00(周六、周日)
香港公司年审做账报税咨询
深圳公司年审做账报税咨询
北京公司年审做账报税咨询
上海公司年审做账报税咨询
广州公司年审做账报税咨询
推荐内容
  • 典型的审计方法有那些?

    典型的审计方法主要包括以下内容:①描述。即概述各项业务的程序,或绘制各种流程图和...

  • 内部审计的情况

    注册会计师可以通过了解被审计单位内部审计的情况,为其执行财务报表审计业务提供有用...

  • 每日一练:存货监盘程序

    在对存货实施抽盘程序时,注册会计师的以下做法中,恰当的是( )。 A.如果盘点记录与...

  • 拓展审计文化

    国家审计的基本职责是对财政资金的监督,财政审计是永恒的主题。深入研究财政审计与文...

  • 上市公司内部审计的特点

    我们认为上市公司与非上市公司的内部审计,在审计程序和审计方法上没有大的区别,主要...