当前位置: 香港公司年审 > 常见问题 >
  • 保留意见审计报告

    注册会计师经过审计后,认为被审计单位会计报表的反映就其整体而言是公允的,但存在下述情况之一时,应出具保留意见的审计报告:(1)个别重要财务会计事项的处理或个别重要会计报表项目的编制不符合《企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定,被审...

  • 餐饮服务小企业会计的作用

    餐饮服务业小企业属于第三产业,是第三产业重要的组成部分。发展第三产业是当前产业结构的调整趋向,第三产业发展水平的高低,已成为衡量国民经济发展水平的标志。产业的发展要依赖于科学有效的管理。餐饮小企业会计作为旨在为决策人提供有用经济信息的一种管...

  • 拒绝表示意见审计报告

    注册会计师在审计过程中,由于审计范围受到委托人、被审计单位或客观环境的严重限制,不能获取必要的审计证据,以致无法对会计报表整体反映发表审计意见时,应当出具拒绝表示意见的审计报告。拒绝表示意见的审计报告是指审计人员对会计报表拒绝表示意见时所出...

  • 取得产权式酒店分红怎样缴税

    【问题】2008年底她在省城购买了某酒店的几间客房,同时将客房委托酒店管理公司统一经营管理。双方约定,周女士凭自己的客房产权参与该酒店的年度客房利润分红。她问,2009年她获取年度客房利润分红18万元,应如何计税?【解答】产权式酒店,是指开...

  • 审计专门的技术方法

    随着现代审计不断发展,审计工作方法逐渐现代化,形成了专门的审计方法。包括:内部控制测评法、抽样审计方法以及计算机审计方法。(1)内部控制测评方法。内部控制测评方法是对内部控制制度所进行的调查、测试和评价。(2)抽样审计方法。抽样审计方法是从...

  • 酒店日常经营的审计工作

    在前厅审计时应注意以下问题:一、账单的审核:账单是客人消费的证明,也是客人进行消费确认的依据。在审核时应注意以下事项:1、审核每位客人挂房账消费的账单(必须经客人已签字确认的)是否都附在主账单后面,客人电脑消费明细与R/C单消费是否保持一致...

  • 货币资金审计

    (1)现金审计。①现金内部控制制度的审查。现金是货币资金的重要项目之一,便于携带,不受控制,正如审计的基本步骤,审计人员一般人员从其内控制度来着手。其要点是:出纳工作是否制定了合理明确的岗位责任制和现金收付、记账等制度,是否按规定办理现金...

  • 餐饮业出纳工作流程

    餐饮业出纳工作流程,(一)现金收入清点、整理程序出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。(二)出纳现款记录表编制程序出纳现款记录表分为两部...

  • 应收及预付款项审计

    (1)应收账款的审计。①查证应收账款核算的正确性。审查人员首先应要求企业会计部门编制应收账款本期发生额及余额明细表。明细表上应包括客户名称、欠款金额、拖欠时间等内容。由于该明细表是企业内部自行编制的,审查人员应对该表进行验算,以核对明细账与...

  • 酒店餐饮业利润核算前应该做什么

    酒店餐饮业利润核算前应该做什么,为了正确地反映企业实现的利润总额,在进行利润核算前,必须做好账目核对、财产清查和账项调整的工作。1.账目核对账目核对是将各种有关的账簿记录进行核对。通过核对做到账账相符,如有不符,应即查明原因,予以更正。账目核...

  • 首页
  • 上一页
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 下一页
  • 末页
  • 2112101
客户服务
客服时间:
09:00-20:00(周一到周五)
10:00-19:00(周六、周日)
香港公司年审做账报税咨询
深圳公司年审做账报税咨询
北京公司年审做账报税咨询
上海公司年审做账报税咨询
广州公司年审做账报税咨询
推荐内容