全国服务热线:400-034-0008
滨城区联社依靠发挥审计职能,推动合规管理水平不断提高,保障了各项业务的健康协调持续发展。
开展常规稽核推动合规管理。充分发挥常规审计职能,大胆创新思路,根据每个信用社的具体情况,合理确定审计重点,做实现了常规审计与专项审计的有机结合。
依靠突击检查推动合规管理。滨城联社利用经营决策、1104系统及风险排查、日常考核等数据变化情况对辖内各信用社的业务发展状况进行综合分析,及时开展突击检查,确保各项业务依法合规、扎实有效开展。
利用专项审计推动合规管理。滨城联社针对实际情况,开展深入细致的专项审计,在每一次专项审计前,进行认真分析,确定审计重点,进行重点检查,切实增强审计的针对性和时效性。
做好跟踪审计推动合规管理。滨城联社坚持每一次审计后,将所发现的问题及整改时间逐一梳理,记入电子台账,并组织人员对有关问题进行后续审计、跟踪审计,确保了合规管理有效实施。
原文分享地址:http://www.hknianshen.com/shenjixiangguan/5682.html
备用金是指企业拨给各所属部门或报账单位收购商品,开支费用和销货找零用的款项以及其...
通常,审计一家银行需要300人-500人以上的团队协作,并配有20位以上的合伙人。四大行...
这次危机爆发后,我国企业的运营风险不断加大,这也导致审计师的审计风险不断提高,为...
审前调查是审计工作不可缺少的审计程序,是审计项目的前题和基...
审计费和任何一样商品的价格一样,需要通过漫天要价,落地还钱的谈判过程才能确定。这...
CopyRight © 2011-2012 上海百利来企业管理有限公司 All Rights Reserved. 全国免费电话: 400-034-0008 沪ICP备13008731号-5