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  • 审计理论复习:检查外币金额折算

    (一)核实记账本位币 根据有关规定,企业以人民币为记账本位币。业务收支以外币为主的企业,也可以外币为记账本位币,但企业选定的记账本位币不是人民币的,应当按照企业会计准则的规定将其财务报表折算为人民币报表。 (二)抽查验证外币金额折合为记账本...

  • 期间费用的舞弊手段

    .财务费用的舞弊手段 (1)将利息转入小金库。 (2)摊销方法前后不一致。 (3)利息支出的处理不合理。 (4)汇兑损失。 ①有些企业列支的汇兑损益根本没有发生;; ②汇兑损益的计算不正确,前后采用的计算方法不一致; ③将不同数量的外币之间的记账本位币...

  • 财产清查的方法

    财产清查是一项细致复杂的工作,牵涉到公司各个方面,工作量较大,政策性技术强。因此,一般要成立财产清查小组,组织有关职能部门的主管人员、技术人员、会计人员、审计人员、实物保管人员参加,有计划地进行。清查后,写出清查报告。 财产清查的方法: 实物...

  • 内部审计工作牵涉到财务中应收账款

    应收账款收回数额及期限是否如实关系到小企业流动资金的状况、小企业生产的决策、信用客户的形象和内部控制对贪污及挪用小企业款项的抵制等。因此,为维护资金的安全运行,对应收账款应实行严格的内审和内部控制制度,尽管小企业组织架构可能并不完善,以下几...

  • 内审的绩效

    这是每个审计人员都关心的。所以建议你在拟定年度工作计划的时候,不如多列几项容易见效益的地方,如重点物料市场价格调查、食堂采购价格调查、工程项目参与等,如果这些项目你能做的好,老板也一定会对你大加赞赏的。当然,这些难度也是非常高的,一则我们...

  • 会计电算化训练:审核记账岗位

    多项选择题 审核记账岗位的具体职责包括( )。 A.打印有关的账表 B.对通过审核的凭证及时记账 C.进行结账操作 D.审核原始凭证的真实性、正确性,对不合规定的原始单据不作为记账凭证依据 【正确答案】ABCD 【解析】审核记账岗位的具体职责包括:(1)审核原...

  • 前后任注册会计师的沟通

    单项选择题 在承接业务前,后任注册会计师要求与前任注册会计师沟通,被审计单位不同意,注册会计师应当考虑( )。 A. 被审计单位管理层可能存在诚信方面的问题 B. 是否接受委托 C. 前任注册会计师是否存在法律诉讼的顾虑而不同意 D. 被审计单位可能与前任...

  • 提升审计质量 全力服务大局

    近日,市审计局认真贯彻落实市委工作会议精神,以三先、六有、八字为统领,进一步提升审计质量、审计效率,努力实现进位争先。 该局以 三先 为整体目标定位,全面提升审计质量、审计效率,实现审计部门整体进位争先。以 有情有义、有胆有识、有为有位 作为审...

  • 审计师预习:检查、函证银行存款余额

    在审计过程中向有关开户银行函证,以验证被审计单位的银行存款余额是否真实、合法和完整。函证银行存款余额是银行存款审计中的又一重要程序。为了达到函证目的,函证时,审计人员应向被审计单位在本年存过款(含外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用...

  • 会计报表的作假形式

    在越来越多的注册会计师被推上法庭的背后,我们发现,有相当一部分也可以说是受害者,是连带责任承担者,他们也都是在审计过程中被审计单位的假账所欺骗了。前二章我们已谈了假凭证、假账簿的几种手法及危害性,这里我们就来谈谈假报表的一些形式。 二、虚报...

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